AUDITOV KONTROLOV AGEND |
Kurz |
Termíny školení |
Místo konání kurzu |
Podobné kurzy |
Popis kurzu |
Témata kurzu |
Úřednická zkouška pro obor 3 - Audit (rámcová příprava) |
19.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Příprava na absolvování úřednické zkoušky pro obor 3 – Audit. V rámci semináře budou probrány a diskutovány zkušební otázky pro tuto zvláštní část úřednické zkoušky.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Pro vedoucí interního auditu, interní auditory a další zájemce o absolvování úřednické zkoušky pro obor 3 – Audit.
|
|
Požadavky nových Globálních standardů a jejich komunikace s vedením |
19.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Poskytnout přehled požadavků Globálních standardů interního auditu, které vyžadují interakci s vrcholovým vedením a které by měli interní auditoři s vedením komunikovat. Diskuse možných přístupů a konkrétních příkladů z praxe účastníků.
* ÚROVEŇ Pro ředitele a vedoucí interního auditu a seniorní auditory. URČENO PRO Určeno především pro vedoucí interního auditu a ty auditory, kteří komunikují s orgány společnosti a vrcholovým vedením.
|
|
Co vyplývá z rámce COSO pro hodnocení ŘKS |
19.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Přednášející v průběhu webináře vysvětlí základní přístup COSO Internal Control k nastavení řídicího a kontrolního systému. Na základě praktických zkušeností s využitím této metodiky při auditním hodnocení projde jednotlivé prvky (kontrolního prostředí organizace, hodnocení rizik, kontrolních aktiv
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditoři, manažeři odpovědní za ŘKS.
|
|
Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit s ohledem na Globální standardy |
20.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Globálních standardů IA. Východiskem bude stanovení účelu a mandátu IA, vymezení role IA v organizaci, popsání zásad a postupů pro řízení a výkon IA, zabezpečení kvality činnosti IA.
* ÚROVEŇ Pro pokročilé interní auditory. URČENO PRO Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.
|
|
Kontrola příspěvkové organizace |
24.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly), plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně. OBSAH SEMINÁŘE Plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, p
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.
|
|
Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací |
25.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámit účastníky s důvody a přínosy provádění hodnocení činnosti interního auditu a rámcem pro provedení sebehodnocení interního auditu. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Vedoucí interního auditu, interní auditory, manažery a představitele organizací a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
|
|
Pokladna v roce 2025 |
28.02.2025
|
online |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprá
Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a
|
|
Pokladna v roce 2025 |
28.02.2025
|
Praha |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprá
Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a
|
|
Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit s ohledem na Globální standardy |
28.02.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Globálních standardů IA. Východiskem bude stanovení účelu a mandátu IA, vymezení role IA v organizaci, popsání zásad a postupů pro řízení a výkon IA, zabezpečení kvality činnosti IA.
* ÚROVEŇ Pro pokročilé interní auditory. URČENO PRO Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.
|
|
Cyber Risk, dopad směrnice NIS2 a DORA |
03.03.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámit se s významem, riziky světa kybernetických rizik. Program je cílen na pracovníky IA, manažery, i laiky v oblasti ICT, kteří chtějí porozumět principům, metodám, jak se účinně bránit sílícím hrozbám, rizikům.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je vhodný pro posluchače, kteří se chtějí seznámit se všemi náležitostmi kybernetických rizik pohledem interního auditora.
|
|
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2025 |
10.03.2025
|
Praha |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář)
Obsah semináře Legislativní rámec v r.2024 i pro r.2025 – zákon 320 - 2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416 - 2004 Sb., změny u dotací poskytnutých zrušenými Regionálními radami - pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a
|
|
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2025 |
10.03.2025
|
online |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář)
Obsah semináře Legislativní rámec v r.2024 i pro r.2025 – zákon 320 - 2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416 - 2004 Sb., změny u dotací poskytnutých zrušenými Regionálními radami - pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a
|
|
Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy |
10.03.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Komplexní seznámení s novými Globálními standardy interního auditu (účinnost od 9. 1.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.
|
|
Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit |
17.03.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy.
* ÚROVEŇ Pro začátečníky. URČENO PRO Začínající interní auditory ve veřejné správě.
|
|
Auditování agendy cestovného |
17.03.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámení s procesem auditu agendy cestovného. OBSAH SEMINÁŘE Seznámení s obecně právními předpisy pro zahájení auditu.
* ÚROVEŇ Pro začátečníky. URČENO PRO Interní auditory, pracovníky v organizacích veřejné správy, který vykonávají auditovanou agendu.
|
|
3E v číslech – Nákladově užitkové metody |
18.03.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Číselné doložení splnění zákonné podmínky 3E u veřejných výdajů vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory, kontrolory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samospráv.
|
|
Roční zpráva interního auditu, co tam patří a na co nezapomenout |
18.03.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Cílem webináře je projít s vedoucími a manažery IA požadavky na roční hodnotící reporting činnosti interního auditu pro vedení organizace. Na základě požadavků legislativy a Standardů IA bude doporučen rámcový obsah zprávy, zejména vyhodnocení plnění Statutu IA, střednědobého a ročního plánu IA, zh
* ÚROVEŇ Pro pokročilé. URČENO PRO Vedoucí interního auditu, manažery a senior interní auditory.
|
|
Pokladna v roce 2025 |
24.03.2025
|
online |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprá
Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a
|
|
Pokladna v roce 2025 |
24.03.2025
|
Praha |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprá
Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a
|
|
Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému |
01.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámit účastníky se základními prvky vnitřního řídicího a kontrolního systému a dát inspiraci a návod pro ověření jednotlivých částí kontrolního systému. OBSAH SEMINÁŘE Prvky kontrolního systému.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další pracovníky odpovědné za prověření či nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému.
|
|
Kompetence auditora k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů |
01.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Formou interaktivního semináře si účastníci prohloubí své znalosti v oblasti získávání a hodnocení informací potřebných k provedení auditu. Zkušený lektor jim předá podněty ze své práce, které jim pomohou s přípravou a vedením auditorských rozhovorů.
* ÚROVEŇ Pro interní auditory s menšími zkušenostmi. URČENO PRO Interní auditory s menšími zkušenostmi.
|
|
Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů |
07.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. OBSAH SEMINÁŘE Definice podvodů.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky.
|
|
Audit zajištění obecné údržby, provozu a správy budov |
09.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Prakticky ukázat obsah a průběh auditu zajištění obecné údržby, provozu a správy budov se zaměřením na identifikaci a řízení rizik a optimalizaci procesů v organizaci. OBSAH SEMINÁŘE Shrnutí přehledu znalostí a požadavků z právních předpisů ČR.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory v organizacích veřejné správy a veřejných financí.
|
|
CAE Excellence Programme |
16.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Zaměřit se na klíčovou roli úspěchu každé profese a tím je CAE. Kvalita profese je jen tak dobrá, jak jsou dobří její klíčoví lídři.
* ÚROVEŇ Pro ředitele a vedoucí interního auditu. URČENO PRO Pro každého, kde se chce zlepšit při vedení útvaru interního auditu a pro každého, kdo se chce dlouhodobě zlepšovat až do pozice vrcholového manažera.
|
|
Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci |
24.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Objasnit inventarizaci jako součást vnitřního kontrolního systému. OBSAH SEMINÁŘE Podstata inventarizace.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města,.
|
|
Praktická realizace interního auditu |
28.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Posluchači kurzu si s vazbou na navazující teoretické základy získané v rámci základního kurzu a atestační kurzu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu, dále rozšíří již získané znalosti a dovednosti nezbytné pro provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Posluchačům budou
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Kurz je určen pro začínající interní auditory orgánů a organizací veřejného sektoru vykonávající práce v oblasti interního auditu.
|
|
Interní audit IT a IS pro začátečníky |
28.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Vysvětlit si základní pojmy ze světa IS, IT. Cílem je si sdělit jakým způsobem je možno ověřit rizika ICT, prověřit klíčové procesy i se základními znalostmi, aniž byste měli letitou praxi v útvaru IS - IT.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je určen všem, kteří nejsou profesionály v oblasti ICT a potřebují ověřit rizika informačních systémů, informačních technologií a komunikačních systémů.
|
|
Nový Rámec profesní praxe a Globální standardy |
28.04.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Komplexní seznámení s novými Globálními standardy interního auditu (účinnost od 9. 1.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Určeno pro všechny interní auditory, kteří se chtějí seznámit s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (Rámec) a Globálními standardy.
|
|
Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu |
06.05.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámit se základními oblastmi, nástroji a postupy pro provedení personálního auditu ve vybraných oblastech. * Formou příkladů a případových studií dát návod na provedení personálního auditu.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další pracovníky, kteří plánují realizaci personálního auditu.
|
|
Kontrola FKSP |
12.05.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Proces od zahájení až ke zhotovení protokolu, seznámení s výsledky a sledování doporučení. OBSAH SEMINÁŘE Seznámení s obecně právními předpisy pro zahájení kontroly.
* ÚROVEŇ Pro začátečníky. URČENO PRO Interní auditory, kontrolory a pracovníky v organizacích veřejné správy, kteří vykonávají kontrolovanou agendu.
|
|
Supervize souladu s Globálními standardy při výkonu interního auditu |
14.05.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Cílem semináře je připravit manažery interního auditu vykonávající supervizi na požadavky vyplývající z nových Globálních standardů IA. Projde s účastníky upravené požadavky na zajištění a zvyšování kvality IA.
* ÚROVEŇ Pro pokročilé interní auditory. URČENO PRO Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.
|
|
Akademie ESG |
26.05.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Pod zkratkou ESG jsou zahrnuty názvy 3 oblastí Environment, Social a Governance. Společnosti a organizace budou muset na tyto oblasti reagovat, jiným způsobem vnímat měnící se svět nejen okolo samotných firem, ale i přímo uvnitř, neb řada změn se bude týkat lidských, sociálních vazeb.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
|
|
Od Strategie IA přes roční plány k programu auditu |
26.05.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seminář se zaměří na sestavení Strategie IA dle nových Globálních standardů IA. Plněním strategických cílů se dotkne analýzy strategických a operačních rizik k sestavení střednědobého a ročního plánu.
* ÚROVEŇ Pro pokročilé interní auditory. URČENO PRO Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.
|
|
Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi |
02.06.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Cílem je předvést řadu příkladů řízení rizik ve velkých společnostech, veřejnosprávních institucích a nadnárodních firmách s provázaností na provádění interního auditu. Představíme si analýzy, řešení a řízení rizik na aktuálních případech.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit v různých organizacích.
|
|
Příprava a průběh interního auditu v souladu s Globálními standardy pro IA |
06.06.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky Globálních standardů IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory.
|
|
Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií |
10.06.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií. OBSAH SEMINÁŘE Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií: úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností.
|
|
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2025 |
16.06.2025
|
Praha |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář)
Obsah semináře Legislativní rámec v r.2024 i pro r.2025 – zákon 320 - 2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416 - 2004 Sb., změny u dotací poskytnutých zrušenými Regionálními radami - pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a
|
|
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2025 |
16.06.2025
|
online |
Podobné kurzy |
Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář)
Obsah semináře Legislativní rámec v r.2024 i pro r.2025 – zákon 320 - 2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416 - 2004 Sb., změny u dotací poskytnutých zrušenými Regionálními radami - pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a
|
|
Systém korporátního řízení rizik (Enterprise Risk Management – ERM) |
17.06.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Poskytnout ucelený pohled na praxi Korporátního řízení rizik zejména nejen z oblasti obchodních společností, vycházející z reálných a ověřených postupů, historických zkušeností a z praxe několika národních i nadnárodních společností a jejich vlastníků, manažerů, vedoucích interního auditu, vedoucích
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory, specialisty řízení rizik, compliance kontroly kvality či jiných kontrolních funkcí a obecně vedoucí pracovníky ve všech obchodních, finančních, výrobních či infrastrukturálních organizacích, ne.
|
|
Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu |
18.06.2025
|
Praha 2 |
Podobné kurzy |
Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy – vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat). * Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazk
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutá.
|
|
...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...
| ...